Miten saada kaikki käytettävissä olevat verovähennykset

Sisällysluettelo:

Anonim

Olet työskennellyt koko vuoden tuloja varten. Varmista, että saat kaikki verovähennykset, joihin olet oikeutettu, joten voit pitää veron jälkeen yhtä paljon kuin voit.

Hänen asiakkaidensa veroasiamies Jeff Jacobs EisnerAmper LLP: stä kertoo Small Business Trendsille puhelinhaastattelussa, eikä se aina kerro, kuinka paljon yritys voi säästää.

”Joskus se ei ole rahaa. Joskus se on asian periaate ”, Jacobs sanoo.

$config[code] not found

Pienyritysten omistajat voivat olla halukkaita maksamaan oikeudenmukaisen osuutensa, mutta tämä ylimääräinen on rahaa, jonka olet jo investoinut yrityksesi. Ja se on rahaa, jonka voisit sijoittaa uudelleen, jotta se kasvaisi - jos pääset pitämään sen.

Mikä on verovähennys

Joten mitä voidaan pitää verovähennyksenä sisäisen tulopalvelun näkökulmasta?

”Kaikki tulee IRS-koodin 162 §: n soveltamiseen, joka tarjoaa yleisen rakenteen sen määrittämiseksi, onko kustannus vähennyskelpoinen verotuksessa”, sanoo CFOTodayn puheenjohtaja Kevin Busch. CFOToday on pienyritysten rahoitukseen ja veroihin erikoistunut kansallinen tilinpäätössiirto.

Hyväksyttyäsi Busch sanoo, että kustannusten on kuuluttava johonkin viidestä laajasta luokasta:

  • Kustannusten on oltava tavanomainen osa liiketoimintaa.
  • Kulut ovat välttämättömiä.
  • Sen on oltava todellinen liiketoiminnan kustannus.
  • Se on pitänyt syntyä ja maksaa verovuoden aikana.
  • Sen on oltava yhteydessä kaupankäyntiin tai liiketoimintaan.

Koska IRS tulkitsee yleisesti näitä sääntöjä, Busch sanoo, että jotkin kulut voidaan kattaa vain osittain. Yksi esimerkki on ateriat ja viihde.

”Nämä ovat verovähennyskelpoisia, jos ne ovat asiakkaiden viihdyttämiseen tai asiakkaiden näkymien kehittämiseen. Kuitenkin vain 50 prosenttia näistä kustannuksista on vähennyskelpoista, kun noudatetaan periaatetta, jonka mukaan ne ovat tavallisia ja tarpeellisia ”, Busch selittää. ”Ja että ne täyttävät” kohtuullisuuden ”standardin, siis 50 prosentin vähennysrajan.”

Monet vähennykset menevät näkymättömiksi

Vielä monet vähennykset jäävät huomiotta ja niitä ei ole haettu yrityksiltä, ​​jotka ovat oikeutettuja niihin, sanoo Tyler Thompson sähköpostin haastattelussa Small Business Trendsin kanssa.

Thompson on Deductrin liiketoiminnan kehitysjohtaja, yritys, jonka ratkaisu on suunniteltu seuraamaan, seuraamaan ja jopa saamaan verovähennyksiä riippumattomille yritysten omistajille.

Yhtiö väittää, että seitsemän yhdeksästä veronmaksajasta maksaa ylikorvausta vuosittain.

Usein unohdettujen verovähennysten joukossa ovat käynnistyskustannukset, Thompson sanoo.

”Voit vähentää jopa 5 000 dollaria käynnistyskustannuksista, joita olet aiheuttanut ennen kuin aloitit toimintasi ensimmäisen toimintavuoden aikana”, hän selittää. ”Jos sinulla on yli 5 000 dollaria, ne voidaan lyhentää 15 vuoden aikana.”

Jacobs antaa esimerkin siitä, miten tällaisia ​​yksinkertaisia ​​vähennyksiä voidaan jättää huomiotta.

”Entä henkilöstön koulutuksen kustannukset?” Jacobs selittää. ”Kuvittele, että avaat vähittäiskaupan. Voit kutsua juuri palkattuun henkilökuntaan liittymään sinuun päivän koulutukseen. Olet vuokrannut hotellihuoneen. Maksatte aterian tuomisen ja maksaa heille päivän työn vain mennä heidän kanssaan. "

Muita usein unohdettuja vähennyksiä ovat kotitoimiston kulut, auto- tai ajokilometrit, huonot velat ja sairausvakuutusmaksut, sanoi Thompson. Vaikka monet näistä kustannuksista ovat ainakin osittain vähennyskelpoisia, monet pienet yritykset eivät vähennä niitä, hän sanoi.

Pidä riittävät tiedot

Yksi tärkeimmistä näkökohdista, kuten Thompson ja Jacobson, on tarve pitää kirjaa asianmukaisista kustannuksista yrityskorvausten jättämisessä.

”Verolainsäädännössä edellytetään hyvin erityistä perustelua matkustus- ja viihdekustannuksille, jotka on esitetty IRS-julkaisussa 463,” sanoo Barbara Weltman, Small Business Inc: n suurten ideoiden toimitusjohtaja ja ”J.K.Lasserin pienyritysten verot 2015: täydellinen opas parempaan pohjalinjaan.

”Jos IRS kyseenalaistaa palautuksen ja veronmaksaja ei pysty tuottamaan näitä tietoja, muuten lailliset vähennykset voidaan hylätä”, Weltman selittää. ”Esimerkiksi jos käytät henkilöautoa liikenteessä ja sinulla ei ole kirjaa työmatkoista (päivämäärä, etäisyys, matkan tarkoitus) kirjallisessa päiväkirjassa, sovelluksessa tai muussa ajo-ohjeessa, joka on tehty ajon aikana, autoon liittyvät poistot todennäköisesti menetetään. ”

Mitä tehdä, jos vähennys ei ole sallittu

Jos IRS kieltäytyisi väitetystä vähennyksestä, Jacobs sanoo, että tämä tekisi yrityksen omistajalle vastuuta takaisin maksamattomista veroista.

Yritysten omistajilla on mahdollisuus valittaa tällaisista päätöksistä IRS-valitusviraston kautta. Jos tässä asiassa ei saada myönteistä päätöstä, pienyritysten omistajat voivat myös hoitaa oikeussuojakeinon Yhdysvaltain verotuomioistuimen kautta.

Myöskään sallittuja vähennyksiä ei tarvitse olla suuri summa, jotta myöskään kyseenalaistettaisiin, Jacobs vaatii. Hän sanoo, että tuomioistuimella on kokonainen jako, joka on kuullut 25 000 dollarin tai vähemmän.

Alarivi: tunne verosäännöt, saada hyviä neuvoja ammattilaisilta ja dokumentoi kaikki.

Tax Prep Photo Shutterstockin kautta